Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024NE00299 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 3,860.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00299 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP Valor Total: 3,860.00 Exibir |
2024NE00282 | 79/2024 | 05/03/2024 | Contratação de Treinamento de Combate a Incêndio e Primeiros Socorros, de nível intermediário, com 08 (oito) horas-aula, conforme IT-17/2019, para 15 (quinze) participantes. | OMEGA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 3,765.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00282 Processo: 79/2024 Início: 05/03/2024 Descrição: Contratação de Treinamento de Combate a Incêndio e Primeiros Socorros, de nível intermediário, com 08 (oito) horas-aula, conforme IT-17/2019, para 15 (quinze) participantes. Fornecedor: OMEGA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA Valor Total: 3,765.00 Exibir |
2024NE00891 | 213/2024 | 13/08/2024 | Contratação de empresa para serviço de reparo em fragmentadora de papel. | CLAUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E INFORMATICA LTDA | 3,650.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00891 Processo: 213/2024 Início: 13/08/2024 Descrição: Contratação de empresa para serviço de reparo em fragmentadora de papel. Fornecedor: CLAUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E INFORMATICA LTDA Valor Total: 3,650.00 Exibir |
12/2024 | 401/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA | 3,617.85 | Exibir |
Contrato: 12/2024 Processo: 401/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA Valor Total: 3,617.85 Exibir |
2024NE00697 | 174/2024 | 27/06/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | 3,596.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00697 Processo: 174/2024 Início: 27/06/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção Fornecedor: DAFMAQ COMERCIAL LTDA Valor Total: 3,596.00 Exibir |
59/2024 | 129/2024 | 20/09/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de honrarias e medalhas | M D 2007 CONFECCOES PLACAS BRINDES E ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA. | 3,547.00 | Exibir |
Contrato: 59/2024 Processo: 129/2024 Início: 20/09/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de honrarias e medalhas Fornecedor: M D 2007 CONFECCOES PLACAS BRINDES E ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA. Valor Total: 3,547.00 Exibir |
34/2024 | 502/2023 | 18/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 3,486.00 | Exibir |
Contrato: 34/2024 Processo: 502/2023 Início: 18/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Fornecedor: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES Valor Total: 3,486.00 Exibir |
2024NE00830 | 153/2024 | 29/07/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de mobiliários | WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 3,450.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00830 Processo: 153/2024 Início: 29/07/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de mobiliários Fornecedor: WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA Valor Total: 3,450.00 Exibir |
45/2024 | 137/2024 | 22/05/2024 | Contratação de serviço de assinatura de TV a cabo (Claro/NET) | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 3,420.00 | Exibir |
Contrato: 45/2024 Processo: 137/2024 Início: 22/05/2024 Descrição: Contratação de serviço de assinatura de TV a cabo (Claro/NET) Fornecedor: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Valor Total: 3,420.00 Exibir |
2024NE00198 | 65/2024 | 15/02/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes | PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS | 3,391.50 | Exibir |
Contrato: 2024NE00198 Processo: 65/2024 Início: 15/02/2024 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS Valor Total: 3,391.50 Exibir |
2024NE00646 | 166/2024 | 13/06/2024 | Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba | INFOBRAS INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 3,350.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00646 Processo: 166/2024 Início: 13/06/2024 Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba Fornecedor: INFOBRAS INFORMATICA DO BRASIL LTDA Valor Total: 3,350.00 Exibir |
47/2024 | 129/2024 | 28/05/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de honrarias e medalhas | PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA | 3,335.00 | Exibir |
Contrato: 47/2024 Processo: 129/2024 Início: 28/05/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de honrarias e medalhas Fornecedor: PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA Valor Total: 3,335.00 Exibir |
2023NE01547 | 416/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | V. A. IMPORTE LTDA | 3,257.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01547 Processo: 416/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Fornecedor: V. A. IMPORTE LTDA Valor Total: 3,257.00 Exibir |
2024NE00620 | 168/2024 | 02/06/2024 | Contratação de Seguro para Veículos Oficiais | SEGUROS SURA S.A. | 3,113.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00620 Processo: 168/2024 Início: 02/06/2024 Descrição: Contratação de Seguro para Veículos Oficiais Fornecedor: SEGUROS SURA S.A. Valor Total: 3,113.00 Exibir |
2024NE00529 | 147/2024 | 09/05/2024 | Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios. | C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3,054.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00529 Processo: 147/2024 Início: 09/05/2024 Descrição: Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios. Fornecedor: C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Total: 3,054.00 Exibir |
17/2024 | 401/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | H&N SOLUCOES LTDA | 3,042.20 | Exibir |
Contrato: 17/2024 Processo: 401/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: H&N SOLUCOES LTDA Valor Total: 3,042.20 Exibir |
2024NE00799 | 186/2024 | 19/07/2024 | Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor | 44.737.673 DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS | 3,000.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00799 Processo: 186/2024 Início: 19/07/2024 Descrição: Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor Fornecedor: 44.737.673 DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS Valor Total: 3,000.00 Exibir |
2024NE00947 | 197/2024 | 27/08/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos para interligação dos ambientes de gravação e transmissão do departamento de Comunicação. | DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | 2,982.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00947 Processo: 197/2024 Início: 27/08/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos para interligação dos ambientes de gravação e transmissão do departamento de Comunicação. Fornecedor: DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA Valor Total: 2,982.00 Exibir |
2024NE00292 | 91/2024 | 08/03/2024 | Reforma de longarinas e sofanetes com troca de revestimento, preenchimento de espuma, etc. | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 2,775.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00292 Processo: 91/2024 Início: 08/03/2024 Descrição: Reforma de longarinas e sofanetes com troca de revestimento, preenchimento de espuma, etc. Fornecedor: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA Valor Total: 2,775.00 Exibir |
2024NE00321 | 111/2024 | 18/03/2024 | Contratação de inscrição no curso: “Análise da Folha de Pagamento do Serviço Público”, em formato presencial | TCS BRASIL SERVICOS LTDA | 2,772.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00321 Processo: 111/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Contratação de inscrição no curso: “Análise da Folha de Pagamento do Serviço Público”, em formato presencial Fornecedor: TCS BRASIL SERVICOS LTDA Valor Total: 2,772.00 Exibir |
Exibindo 20 registros de 255 |