Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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2024NE00213 | 66/2024 | 19/02/2024 | Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187 | S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA | 425.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00213 Processo: 66/2024 Início: 19/02/2024 Descrição: Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187 Fornecedor: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA Valor Total: 425.00 Exibir |
2024NE00212 | 66/2024 | 19/02/2024 | Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187 | S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA | 200.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00212 Processo: 66/2024 Início: 19/02/2024 Descrição: Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187 Fornecedor: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA Valor Total: 200.00 Exibir |
58/2023 | 435/2023 | 15/02/2024 | Contratação de empresa para a locação de veículos, | PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 157,584.00 | Exibir |
Contrato: 58/2023 Processo: 435/2023 Início: 15/02/2024 Descrição: Contratação de empresa para a locação de veículos, Fornecedor: PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Valor Total: 157,584.00 Exibir |
2024NE00199 | 65/2024 | 15/02/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA | 680.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00199 Processo: 65/2024 Início: 15/02/2024 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes Fornecedor: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA Valor Total: 680.00 Exibir |
2024NE00198 | 65/2024 | 15/02/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes | PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS | 3,391.50 | Exibir |
Contrato: 2024NE00198 Processo: 65/2024 Início: 15/02/2024 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS Valor Total: 3,391.50 Exibir |
2024NE00192 | 67/2024 | 08/02/2024 | Aquisição de materiais de escritório | RD PAPEIS & EPI LTDA | 1,459.80 | Exibir |
Contrato: 2024NE00192 Processo: 67/2024 Início: 08/02/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: RD PAPEIS & EPI LTDA Valor Total: 1,459.80 Exibir |
2024NE00188 | 59/2024 | 07/02/2024 | Aquisição de 03 (três) bandeiras para substituição das existentes. | 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ | 382.99 | Exibir |
Contrato: 2024NE00188 Processo: 59/2024 Início: 07/02/2024 Descrição: Aquisição de 03 (três) bandeiras para substituição das existentes. Fornecedor: 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ Valor Total: 382.99 Exibir |
2024NE00197 | 73/2024 | 02/02/2024 | Aquisição de inscrição no curso presencial: TREINAMENTO PRÁTICO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 4,440.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00197 Processo: 73/2024 Início: 02/02/2024 Descrição: Aquisição de inscrição no curso presencial: TREINAMENTO PRÁTICO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) Fornecedor: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA Valor Total: 4,440.00 Exibir |
2024NE00176 | 49/2024 | 02/02/2024 | Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara. | MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA | 900.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00176 Processo: 49/2024 Início: 02/02/2024 Descrição: Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara. Fornecedor: MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA Valor Total: 900.00 Exibir |
35/2024 | 508/2023 | 01/02/2024 | Contratação de uma instituição bancária para a prestação de serviços de pagamento a fornecedores de bens e serviços, bem como para os serviços de processamento, gerenciamento e pagamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento da Câmara Municipal d | BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO | 6,000.00 | Exibir |
Contrato: 35/2024 Processo: 508/2023 Início: 01/02/2024 Descrição: Contratação de uma instituição bancária para a prestação de serviços de pagamento a fornecedores de bens e serviços, bem como para os serviços de processamento, gerenciamento e pagamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento da Câmara Municipal d Fornecedor: BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO Valor Total: 6,000.00 Exibir |
2024NE00150 | 60/2024 | 29/01/2024 | Aquisição de bateria 12V 45Ah para o veículo oficial Toyota Corolla XEI 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03. | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 380.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00150 Processo: 60/2024 Início: 29/01/2024 Descrição: Aquisição de bateria 12V 45Ah para o veículo oficial Toyota Corolla XEI 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03. Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 380.00 Exibir |
2024NE00151 | 55/2024 | 29/01/2024 | Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. | COMERCIAL MUZAMINAS LTDA | 2,699.46 | Exibir |
Contrato: 2024NE00151 Processo: 55/2024 Início: 29/01/2024 Descrição: Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. Fornecedor: COMERCIAL MUZAMINAS LTDA Valor Total: 2,699.46 Exibir |
2024NE00130 | 52/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de suporte articulado para monitor. | 52.913.760 DIMITRI SILVA DOS SANTOS | 1,156.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00130 Processo: 52/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de suporte articulado para monitor. Fornecedor: 52.913.760 DIMITRI SILVA DOS SANTOS Valor Total: 1,156.00 Exibir |
2024NE00141 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 444.70 | Exibir |
Contrato: 2024NE00141 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Valor Total: 444.70 Exibir |
2024NE00140 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | PANDHORA COMERCIO LTDA | 98.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00140 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: PANDHORA COMERCIO LTDA Valor Total: 98.00 Exibir |
2024NE00142 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMA 88087689100 | 532.75 | Exibir |
Contrato: 2024NE00142 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMA 88087689100 Valor Total: 532.75 Exibir |
2024NE00128 | 51/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA | 1,163.36 | Exibir |
Contrato: 2024NE00128 Processo: 51/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória Fornecedor: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA Valor Total: 1,163.36 Exibir |
2024NE00129 | 51/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 2,000.73 | Exibir |
Contrato: 2024NE00129 Processo: 51/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória Fornecedor: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES Valor Total: 2,000.73 Exibir |
2024NE00139 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | JP COMERCIO E PAPELARIA LTDA | 4,911.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00139 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: JP COMERCIO E PAPELARIA LTDA Valor Total: 4,911.00 Exibir |
2024NE00138 | 45/2024 | 25/01/2024 | Aquisição e instalação de coberturas fixas em lona. | T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP | 17,800.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00138 Processo: 45/2024 Início: 25/01/2024 Descrição: Aquisição e instalação de coberturas fixas em lona. Fornecedor: T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP Valor Total: 17,800.00 Exibir |
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