Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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2024NE00188 | 59/2024 | 07/02/2024 | Aquisição de 03 (três) bandeiras para substituição das existentes. | 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ | 382.99 | Exibir |
Contrato: 2024NE00188 Processo: 59/2024 Início: 07/02/2024 Descrição: Aquisição de 03 (três) bandeiras para substituição das existentes. Fornecedor: 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ Valor Total: 382.99 Exibir |
2024NE00114 | 43/2024 | 11/01/2024 | Aquisição de assinatura anual do jornal de Piracicaba em formato digital (pdf). | EDITORA SHIRO NEKO LTDA | 436.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00114 Processo: 43/2024 Início: 11/01/2024 Descrição: Aquisição de assinatura anual do jornal de Piracicaba em formato digital (pdf). Fornecedor: EDITORA SHIRO NEKO LTDA Valor Total: 436.00 Exibir |
2024NE00150 | 60/2024 | 29/01/2024 | Aquisição de bateria 12V 45Ah para o veículo oficial Toyota Corolla XEI 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03. | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 380.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00150 Processo: 60/2024 Início: 29/01/2024 Descrição: Aquisição de bateria 12V 45Ah para o veículo oficial Toyota Corolla XEI 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03. Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 380.00 Exibir |
2024NE00231 | 63/2024 | 23/02/2024 | Aquisição de bota de segurança para trabalho | 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA | 207.99 | Exibir |
Contrato: 2024NE00231 Processo: 63/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Aquisição de bota de segurança para trabalho Fornecedor: 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA Valor Total: 207.99 Exibir |
2024NE00128 | 51/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA | 1,163.36 | Exibir |
Contrato: 2024NE00128 Processo: 51/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória Fornecedor: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA Valor Total: 1,163.36 Exibir |
2024NE00129 | 51/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 2,000.73 | Exibir |
Contrato: 2024NE00129 Processo: 51/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória Fornecedor: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES Valor Total: 2,000.73 Exibir |
2024NE00324 | 89/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de carregador Mag Safe 2 compatível com MacBook Pro | 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES | 201.76 | Exibir |
Contrato: 2024NE00324 Processo: 89/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de carregador Mag Safe 2 compatível com MacBook Pro Fornecedor: 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES Valor Total: 201.76 Exibir |
2024NE00176 | 49/2024 | 02/02/2024 | Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara. | MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA | 900.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00176 Processo: 49/2024 Início: 02/02/2024 Descrição: Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara. Fornecedor: MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA Valor Total: 900.00 Exibir |
2024NE00230 | 46/2024 | 23/02/2024 | Aquisição de Fragmentadora de papel e mídia para o Setor de Suporte do Departamento de Tecnologia da Informação. | 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO | 2,425.62 | Exibir |
Contrato: 2024NE00230 Processo: 46/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Aquisição de Fragmentadora de papel e mídia para o Setor de Suporte do Departamento de Tecnologia da Informação. Fornecedor: 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO Valor Total: 2,425.62 Exibir |
2024NE00197 | 73/2024 | 02/02/2024 | Aquisição de inscrição no curso presencial: TREINAMENTO PRÁTICO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 4,440.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00197 Processo: 73/2024 Início: 02/02/2024 Descrição: Aquisição de inscrição no curso presencial: TREINAMENTO PRÁTICO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) Fornecedor: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA Valor Total: 4,440.00 Exibir |
2024NE00151 | 55/2024 | 29/01/2024 | Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. | COMERCIAL MUZAMINAS LTDA | 2,699.46 | Exibir |
Contrato: 2024NE00151 Processo: 55/2024 Início: 29/01/2024 Descrição: Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. Fornecedor: COMERCIAL MUZAMINAS LTDA Valor Total: 2,699.46 Exibir |
2024NE00139 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | JP COMERCIO E PAPELARIA LTDA | 4,911.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00139 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: JP COMERCIO E PAPELARIA LTDA Valor Total: 4,911.00 Exibir |
2024NE00192 | 67/2024 | 08/02/2024 | Aquisição de materiais de escritório | RD PAPEIS & EPI LTDA | 1,459.80 | Exibir |
Contrato: 2024NE00192 Processo: 67/2024 Início: 08/02/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: RD PAPEIS & EPI LTDA Valor Total: 1,459.80 Exibir |
2024NE00141 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 444.70 | Exibir |
Contrato: 2024NE00141 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Valor Total: 444.70 Exibir |
2024NE00140 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | PANDHORA COMERCIO LTDA | 98.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00140 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: PANDHORA COMERCIO LTDA Valor Total: 98.00 Exibir |
2024NE00142 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMA 88087689100 | 532.75 | Exibir |
Contrato: 2024NE00142 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMA 88087689100 Valor Total: 532.75 Exibir |
2024NE00328 | 104/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. | BARBIN EMPRESARIAL LTDA | 423.90 | Exibir |
Contrato: 2024NE00328 Processo: 104/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. Fornecedor: BARBIN EMPRESARIAL LTDA Valor Total: 423.90 Exibir |
2024NE00329 | 104/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. | ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA | 139.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00329 Processo: 104/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. Fornecedor: ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA Valor Total: 139.00 Exibir |
2024NE00326 | 104/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. | FIELDS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 103.83 | Exibir |
Contrato: 2024NE00326 Processo: 104/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. Fornecedor: FIELDS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Valor Total: 103.83 Exibir |
2024NE00327 | 104/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. | FIELDS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 601.25 | Exibir |
Contrato: 2024NE00327 Processo: 104/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. Fornecedor: FIELDS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Valor Total: 601.25 Exibir |
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