Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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23/2024 | 411/2023 | 04/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 27.561.759 ANA PATRICIA SOUZA RESTIVO SANCHES | 5,289.80 | Exibir |
Contrato: 23/2024 Processo: 411/2023 Início: 04/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Fornecedor: 27.561.759 ANA PATRICIA SOUZA RESTIVO SANCHES Valor Total: 5,289.80 Exibir |
13/2024 | 401/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 35.471.891 RONIOMAR KOSLOSKI JUNIOR | 470.65 | Exibir |
Contrato: 13/2024 Processo: 401/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: 35.471.891 RONIOMAR KOSLOSKI JUNIOR Valor Total: 470.65 Exibir |
2024NE00188 | 59/2024 | 07/02/2024 | Aquisição de 03 (três) bandeiras para substituição das existentes. | 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ | 382.99 | Exibir |
Contrato: 2024NE00188 Processo: 59/2024 Início: 07/02/2024 Descrição: Aquisição de 03 (três) bandeiras para substituição das existentes. Fornecedor: 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ Valor Total: 382.99 Exibir |
20/2024 | 411/2023 | 04/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 43.159.237 DOUGLAS DA SILVA SANTOS | 14,756.00 | Exibir |
Contrato: 20/2024 Processo: 411/2023 Início: 04/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Fornecedor: 43.159.237 DOUGLAS DA SILVA SANTOS Valor Total: 14,756.00 Exibir |
2024NE00375 | 113/2024 | 08/04/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de proteções auditivas (EPI) | 44.737.673 DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS | 849.99 | Exibir |
Contrato: 2024NE00375 Processo: 113/2024 Início: 08/04/2024 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de proteções auditivas (EPI) Fornecedor: 44.737.673 DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS Valor Total: 849.99 Exibir |
2024NE00419 | 124/2024 | 11/04/2024 | Aquisição de utensílios para copa e refeitório. | 46.573.418 GUILHERME DA COSTA DAROLT | 1,691.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00419 Processo: 124/2024 Início: 11/04/2024 Descrição: Aquisição de utensílios para copa e refeitório. Fornecedor: 46.573.418 GUILHERME DA COSTA DAROLT Valor Total: 1,691.00 Exibir |
2024NE00229 | 68/2024 | 23/02/2024 | Contratação de aquisição de peças e serviços para manutenção do compressor do ar condicionado do veículo oficial Corolla 004, placa FDC-9I14, modelo Xei 2.0 ano/modelo 2015/2015 | 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO | 717.77 | Exibir |
Contrato: 2024NE00229 Processo: 68/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Contratação de aquisição de peças e serviços para manutenção do compressor do ar condicionado do veículo oficial Corolla 004, placa FDC-9I14, modelo Xei 2.0 ano/modelo 2015/2015 Fornecedor: 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO Valor Total: 717.77 Exibir |
2024NE00228 | 68/2024 | 23/02/2024 | Contratação de aquisição de peças e serviços para manutenção do compressor do ar condicionado do veículo oficial Corolla 004, placa FDC-9I14, modelo Xei 2.0 ano/modelo 2015/2015 | 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO | 426.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00228 Processo: 68/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Contratação de aquisição de peças e serviços para manutenção do compressor do ar condicionado do veículo oficial Corolla 004, placa FDC-9I14, modelo Xei 2.0 ano/modelo 2015/2015 Fornecedor: 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO Valor Total: 426.00 Exibir |
2024NE00231 | 63/2024 | 23/02/2024 | Aquisição de bota de segurança para trabalho | 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA | 207.99 | Exibir |
Contrato: 2024NE00231 Processo: 63/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Aquisição de bota de segurança para trabalho Fornecedor: 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA Valor Total: 207.99 Exibir |
2024NE00230 | 46/2024 | 23/02/2024 | Aquisição de Fragmentadora de papel e mídia para o Setor de Suporte do Departamento de Tecnologia da Informação. | 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO | 2,425.62 | Exibir |
Contrato: 2024NE00230 Processo: 46/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Aquisição de Fragmentadora de papel e mídia para o Setor de Suporte do Departamento de Tecnologia da Informação. Fornecedor: 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO Valor Total: 2,425.62 Exibir |
2023NE01589 | 459/2023 | 10/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de micro-ondas e freezer | 52.205.726 FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONCALVES DA SILVA | 2,424.60 | Exibir |
Contrato: 2023NE01589 Processo: 459/2023 Início: 10/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de micro-ondas e freezer Fornecedor: 52.205.726 FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONCALVES DA SILVA Valor Total: 2,424.60 Exibir |
2024NE00130 | 52/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de suporte articulado para monitor. | 52.913.760 DIMITRI SILVA DOS SANTOS | 1,156.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00130 Processo: 52/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de suporte articulado para monitor. Fornecedor: 52.913.760 DIMITRI SILVA DOS SANTOS Valor Total: 1,156.00 Exibir |
2024NE00324 | 89/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de carregador Mag Safe 2 compatível com MacBook Pro | 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES | 201.76 | Exibir |
Contrato: 2024NE00324 Processo: 89/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de carregador Mag Safe 2 compatível com MacBook Pro Fornecedor: 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES Valor Total: 201.76 Exibir |
2024NE00129 | 51/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 2,000.73 | Exibir |
Contrato: 2024NE00129 Processo: 51/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória Fornecedor: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES Valor Total: 2,000.73 Exibir |
34/2024 | 502/2023 | 18/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 3,486.00 | Exibir |
Contrato: 34/2024 Processo: 502/2023 Início: 18/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Fornecedor: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES Valor Total: 3,486.00 Exibir |
2024NE00275 | 85/2024 | 04/03/2024 | Aquisição de um espelho vertical de chão e um cabideiro tipo “arara organizadora” | 53.891.005 LETICIA DE ALMEIDA ALEIXO | 1,110.90 | Exibir |
Contrato: 2024NE00275 Processo: 85/2024 Início: 04/03/2024 Descrição: Aquisição de um espelho vertical de chão e um cabideiro tipo “arara organizadora” Fornecedor: 53.891.005 LETICIA DE ALMEIDA ALEIXO Valor Total: 1,110.90 Exibir |
25/2024 | 411/2023 | 04/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | 4,760.00 | Exibir |
Contrato: 25/2024 Processo: 411/2023 Início: 04/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Fornecedor: 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA Valor Total: 4,760.00 Exibir |
2024NE00122 | 490/2023 | 15/01/2024 | Aquisição de terra vegetal, grama e flores para revitalização do jardim | A20 COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA | 5,896.80 | Exibir |
Contrato: 2024NE00122 Processo: 490/2023 Início: 15/01/2024 Descrição: Aquisição de terra vegetal, grama e flores para revitalização do jardim Fornecedor: A20 COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA Valor Total: 5,896.80 Exibir |
11/2024 | 401/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | ACRW COMERCIO E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA | 219.50 | Exibir |
Contrato: 11/2024 Processo: 401/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: ACRW COMERCIO E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA Valor Total: 219.50 Exibir |
2023NE01546 | 416/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 433.60 | Exibir |
Contrato: 2023NE01546 Processo: 416/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Fornecedor: ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA Valor Total: 433.60 Exibir |
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