Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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2024NE00230 | 46/2024 | 23/02/2024 | Aquisição de Fragmentadora de papel e mídia para o Setor de Suporte do Departamento de Tecnologia da Informação. | 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO | 2,425.62 | Exibir |
Contrato: 2024NE00230 Processo: 46/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Aquisição de Fragmentadora de papel e mídia para o Setor de Suporte do Departamento de Tecnologia da Informação. Fornecedor: 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO Valor Total: 2,425.62 Exibir |
2024NE00232 | 70/2024 | 23/02/2024 | Aquisição de ralo de inox cromado para pia de cozinha | ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA | 191.90 | Exibir |
Contrato: 2024NE00232 Processo: 70/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Aquisição de ralo de inox cromado para pia de cozinha Fornecedor: ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA Valor Total: 191.90 Exibir |
2024NE00241 | 77/2024 | 23/02/2024 | Contratação de inscrição para curso “O Sistema de Controle Interno na Administração Pública“, que será realizado em Ribeirão Preto/SP, no dia 07/03/2024 | TCS BRASIL SERVICOS LTDA | 1,386.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00241 Processo: 77/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Contratação de inscrição para curso “O Sistema de Controle Interno na Administração Pública“, que será realizado em Ribeirão Preto/SP, no dia 07/03/2024 Fornecedor: TCS BRASIL SERVICOS LTDA Valor Total: 1,386.00 Exibir |
2024NE00275 | 85/2024 | 04/03/2024 | Aquisição de um espelho vertical de chão e um cabideiro tipo “arara organizadora” | 53.891.005 LETICIA DE ALMEIDA ALEIXO | 1,110.90 | Exibir |
Contrato: 2024NE00275 Processo: 85/2024 Início: 04/03/2024 Descrição: Aquisição de um espelho vertical de chão e um cabideiro tipo “arara organizadora” Fornecedor: 53.891.005 LETICIA DE ALMEIDA ALEIXO Valor Total: 1,110.90 Exibir |
2024NE00280 | 90/2024 | 04/03/2024 | Manutenção de lente fotográfica Canon EF 24-70mm - troca de diafragma e demais itens relacionados ao problema. | WALL ST COMERCIAL LTDA | 1,730.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00280 Processo: 90/2024 Início: 04/03/2024 Descrição: Manutenção de lente fotográfica Canon EF 24-70mm - troca de diafragma e demais itens relacionados ao problema. Fornecedor: WALL ST COMERCIAL LTDA Valor Total: 1,730.00 Exibir |
2024NE00274 | 98/2024 | 18/03/2024 | Contratação de inscrições para o 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, de 18 a 21 de março de 2024. | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA | 6,495.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00274 Processo: 98/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Contratação de inscrições para o 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, de 18 a 21 de março de 2024. Fornecedor: INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA Valor Total: 6,495.00 Exibir |
2024NE00282 | 79/2024 | 05/03/2024 | Contratação de Treinamento de Combate a Incêndio e Primeiros Socorros, de nível intermediário, com 08 (oito) horas-aula, conforme IT-17/2019, para 15 (quinze) participantes. | OMEGA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 3,765.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00282 Processo: 79/2024 Início: 05/03/2024 Descrição: Contratação de Treinamento de Combate a Incêndio e Primeiros Socorros, de nível intermediário, com 08 (oito) horas-aula, conforme IT-17/2019, para 15 (quinze) participantes. Fornecedor: OMEGA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA Valor Total: 3,765.00 Exibir |
37/2024 | 411/2023 | 08/03/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 8,385.00 | Exibir |
Contrato: 37/2024 Processo: 411/2023 Início: 08/03/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Fornecedor: SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Valor Total: 8,385.00 Exibir |
2024NE00199 | 65/2024 | 15/02/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA | 680.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00199 Processo: 65/2024 Início: 15/02/2024 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes Fornecedor: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA Valor Total: 680.00 Exibir |
2024NE00198 | 65/2024 | 15/02/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes | PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS | 3,391.50 | Exibir |
Contrato: 2024NE00198 Processo: 65/2024 Início: 15/02/2024 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS Valor Total: 3,391.50 Exibir |
2024NE00288 | 78/2024 | 11/03/2024 | Contratação de serviço de manutenção em 2 portas automáticas | SELTS ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA | 3,900.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00288 Processo: 78/2024 Início: 11/03/2024 Descrição: Contratação de serviço de manutenção em 2 portas automáticas Fornecedor: SELTS ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA Valor Total: 3,900.00 Exibir |
2024NE00290 | 81/2024 | 08/03/2024 | Serviço de troca de óleo e filtros dos veículos: Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2015/ 2015. Placa FDC 4486 (Veículo 001) e Sentra 2.0 SL CVT ano/modelo 2019/2020 placa EXW-8412 (Veículo 003) | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 301.17 | Exibir |
Contrato: 2024NE00290 Processo: 81/2024 Início: 08/03/2024 Descrição: Serviço de troca de óleo e filtros dos veículos: Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2015/ 2015. Placa FDC 4486 (Veículo 001) e Sentra 2.0 SL CVT ano/modelo 2019/2020 placa EXW-8412 (Veículo 003) Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 301.17 Exibir |
2024NE00291 | 81/2024 | 08/03/2024 | Serviço de troca de óleo e filtros dos veículos: Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2015/ 2015. Placa FDC 4486 (Veículo 001) e Sentra 2.0 SL CVT ano/modelo 2019/2020 placa EXW-8412 (Veículo 003) | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 255.80 | Exibir |
Contrato: 2024NE00291 Processo: 81/2024 Início: 08/03/2024 Descrição: Serviço de troca de óleo e filtros dos veículos: Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2015/ 2015. Placa FDC 4486 (Veículo 001) e Sentra 2.0 SL CVT ano/modelo 2019/2020 placa EXW-8412 (Veículo 003) Fornecedor: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI Valor Total: 255.80 Exibir |
2024NE00292 | 91/2024 | 08/03/2024 | Reforma de longarinas e sofanetes com troca de revestimento, preenchimento de espuma, etc. | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 2,775.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00292 Processo: 91/2024 Início: 08/03/2024 Descrição: Reforma de longarinas e sofanetes com troca de revestimento, preenchimento de espuma, etc. Fornecedor: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA Valor Total: 2,775.00 Exibir |
2024NE00289 | 97/2024 | 13/03/2024 | Contratação de curso de treinamento de Sistema de Registro de Preços com base na Lei 14.133/2021 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 28,500.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00289 Processo: 97/2024 Início: 13/03/2024 Descrição: Contratação de curso de treinamento de Sistema de Registro de Preços com base na Lei 14.133/2021 Fornecedor: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA Valor Total: 28,500.00 Exibir |
2024NE00301 | 102/2024 | 12/03/2024 | Serviço de manutenção em portas de vidro com fornecimento de peças | F. I. DE OLIVEIRA AMORIM VIDRAÇARIA LTDA ME | 5,399.90 | Exibir |
Contrato: 2024NE00301 Processo: 102/2024 Início: 12/03/2024 Descrição: Serviço de manutenção em portas de vidro com fornecimento de peças Fornecedor: F. I. DE OLIVEIRA AMORIM VIDRAÇARIA LTDA ME Valor Total: 5,399.90 Exibir |
2024NE00304 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ELETRICA VILEMAR LTDA | 301.70 | Exibir |
Contrato: 2024NE00304 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: ELETRICA VILEMAR LTDA Valor Total: 301.70 Exibir |
2024NE00300 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 1,110.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00300 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP Valor Total: 1,110.00 Exibir |
2024NE00299 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 3,860.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00299 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP Valor Total: 3,860.00 Exibir |
2024NE00298 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | BSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33,000.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00298 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: BSB COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Total: 33,000.00 Exibir |
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