Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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2024NE00325 | 106/2024 | 18/03/2024 | Contratação de empresa para confecção de Banner estirante de lona | T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP | 49.90 | Exibir |
Contrato: 2024NE00325 Processo: 106/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para confecção de Banner estirante de lona Fornecedor: T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP Valor Total: 49.90 Exibir |
2024NE00140 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | PANDHORA COMERCIO LTDA | 98.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00140 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: PANDHORA COMERCIO LTDA Valor Total: 98.00 Exibir |
2024NE00470 | 122/2024 | 26/04/2024 | Contratação de empresa para troca de pneus, alinhamento, balanceamento e troca de pinças de freio | TROK PNEUS LTDA | 100.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00470 Processo: 122/2024 Início: 26/04/2024 Descrição: Contratação de empresa para troca de pneus, alinhamento, balanceamento e troca de pinças de freio Fornecedor: TROK PNEUS LTDA Valor Total: 100.00 Exibir |
2024NE00326 | 104/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. | FIELDS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 103.83 | Exibir |
Contrato: 2024NE00326 Processo: 104/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. Fornecedor: FIELDS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Valor Total: 103.83 Exibir |
2024NE00329 | 104/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. | ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA | 139.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00329 Processo: 104/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. Fornecedor: ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA Valor Total: 139.00 Exibir |
2024NE00232 | 70/2024 | 23/02/2024 | Aquisição de ralo de inox cromado para pia de cozinha | ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA | 191.90 | Exibir |
Contrato: 2024NE00232 Processo: 70/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Aquisição de ralo de inox cromado para pia de cozinha Fornecedor: ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA Valor Total: 191.90 Exibir |
2024NE00212 | 66/2024 | 19/02/2024 | Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187 | S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA | 200.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00212 Processo: 66/2024 Início: 19/02/2024 Descrição: Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187 Fornecedor: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA Valor Total: 200.00 Exibir |
2024NE00324 | 89/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de carregador Mag Safe 2 compatível com MacBook Pro | 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES | 201.76 | Exibir |
Contrato: 2024NE00324 Processo: 89/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de carregador Mag Safe 2 compatível com MacBook Pro Fornecedor: 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES Valor Total: 201.76 Exibir |
2024NE00231 | 63/2024 | 23/02/2024 | Aquisição de bota de segurança para trabalho | 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA | 207.99 | Exibir |
Contrato: 2024NE00231 Processo: 63/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Aquisição de bota de segurança para trabalho Fornecedor: 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA Valor Total: 207.99 Exibir |
11/2024 | 401/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | ACRW COMERCIO E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA | 219.50 | Exibir |
Contrato: 11/2024 Processo: 401/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: ACRW COMERCIO E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA Valor Total: 219.50 Exibir |
2024NE00291 | 81/2024 | 08/03/2024 | Serviço de troca de óleo e filtros dos veículos: Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2015/ 2015. Placa FDC 4486 (Veículo 001) e Sentra 2.0 SL CVT ano/modelo 2019/2020 placa EXW-8412 (Veículo 003) | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 255.80 | Exibir |
Contrato: 2024NE00291 Processo: 81/2024 Início: 08/03/2024 Descrição: Serviço de troca de óleo e filtros dos veículos: Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2015/ 2015. Placa FDC 4486 (Veículo 001) e Sentra 2.0 SL CVT ano/modelo 2019/2020 placa EXW-8412 (Veículo 003) Fornecedor: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI Valor Total: 255.80 Exibir |
2024NE00290 | 81/2024 | 08/03/2024 | Serviço de troca de óleo e filtros dos veículos: Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2015/ 2015. Placa FDC 4486 (Veículo 001) e Sentra 2.0 SL CVT ano/modelo 2019/2020 placa EXW-8412 (Veículo 003) | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 301.17 | Exibir |
Contrato: 2024NE00290 Processo: 81/2024 Início: 08/03/2024 Descrição: Serviço de troca de óleo e filtros dos veículos: Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2015/ 2015. Placa FDC 4486 (Veículo 001) e Sentra 2.0 SL CVT ano/modelo 2019/2020 placa EXW-8412 (Veículo 003) Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 301.17 Exibir |
2024NE00304 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ELETRICA VILEMAR LTDA | 301.70 | Exibir |
Contrato: 2024NE00304 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: ELETRICA VILEMAR LTDA Valor Total: 301.70 Exibir |
39/2024 | 507/2023 | 25/03/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 | SL & G RESOLUTIONS LTDA | 308.22 | Exibir |
Contrato: 39/2024 Processo: 507/2023 Início: 25/03/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: SL & G RESOLUTIONS LTDA Valor Total: 308.22 Exibir |
2023NE00076 | 401/2023 | 17/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | DIGITAL HOME LTDA | 312.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00076 Processo: 401/2023 Início: 17/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: DIGITAL HOME LTDA Valor Total: 312.00 Exibir |
2024NE00106 | 48/2024 | 18/01/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de peças e prestação de serviços para a revisão programada de 40.000 km (4ª revisão) do veículo oficial Toyota Corolla Xei 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03. | NIPPOKAR LTDA. | 345.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00106 Processo: 48/2024 Início: 18/01/2024 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de peças e prestação de serviços para a revisão programada de 40.000 km (4ª revisão) do veículo oficial Toyota Corolla Xei 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03. Fornecedor: NIPPOKAR LTDA. Valor Total: 345.00 Exibir |
2024NE00150 | 60/2024 | 29/01/2024 | Aquisição de bateria 12V 45Ah para o veículo oficial Toyota Corolla XEI 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03. | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 380.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00150 Processo: 60/2024 Início: 29/01/2024 Descrição: Aquisição de bateria 12V 45Ah para o veículo oficial Toyota Corolla XEI 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03. Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 380.00 Exibir |
2024NE00188 | 59/2024 | 07/02/2024 | Aquisição de 03 (três) bandeiras para substituição das existentes. | 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ | 382.99 | Exibir |
Contrato: 2024NE00188 Processo: 59/2024 Início: 07/02/2024 Descrição: Aquisição de 03 (três) bandeiras para substituição das existentes. Fornecedor: 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ Valor Total: 382.99 Exibir |
2024NE00328 | 104/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. | BARBIN EMPRESARIAL LTDA | 423.90 | Exibir |
Contrato: 2024NE00328 Processo: 104/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. Fornecedor: BARBIN EMPRESARIAL LTDA Valor Total: 423.90 Exibir |
2024NE00213 | 66/2024 | 19/02/2024 | Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187 | S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA | 425.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00213 Processo: 66/2024 Início: 19/02/2024 Descrição: Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187 Fornecedor: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA Valor Total: 425.00 Exibir |
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