CONTRATOS









  Processo  Data  Descrição  Fornecedor  Valor (R$) 
2024NE00176 49/2024 02/02/2024 Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara. MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA 900.00 Exibir

Contrato: 2024NE00176

Processo: 49/2024

Início: 02/02/2024

Descrição: Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara.

Fornecedor: MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA

Valor Total: 900.00


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2023NE00078 401/2023 17/01/2024 Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 ARAUJO LICITACOES LTDA 903.00 Exibir

Contrato: 2023NE00078

Processo: 401/2023

Início: 17/01/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024

Fornecedor: ARAUJO LICITACOES LTDA

Valor Total: 903.00


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2024NE00528 147/2024 09/05/2024 Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios. C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA 1,000.00 Exibir

Contrato: 2024NE00528

Processo: 147/2024

Início: 09/05/2024

Descrição: Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios.

Fornecedor: C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor Total: 1,000.00


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15/2024 401/2023 03/01/2024 Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. 1,068.50 Exibir

Contrato: 15/2024

Processo: 401/2023

Início: 03/01/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024

Fornecedor: JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

Valor Total: 1,068.50


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2024NE00456 112/2024 19/04/2024 Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 1,075.00 Exibir

Contrato: 2024NE00456

Processo: 112/2024

Início: 19/04/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU

Fornecedor: KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Valor Total: 1,075.00


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2024NE00300 494/2023 06/03/2024 Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP 1,110.00 Exibir

Contrato: 2024NE00300

Processo: 494/2023

Início: 06/03/2024

Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo

Fornecedor: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP

Valor Total: 1,110.00


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2024NE00275 85/2024 04/03/2024 Aquisição de um espelho vertical de chão e um cabideiro tipo “arara organizadora” 53.891.005 LETICIA DE ALMEIDA ALEIXO 1,110.90 Exibir

Contrato: 2024NE00275

Processo: 85/2024

Início: 04/03/2024

Descrição: Aquisição de um espelho vertical de chão e um cabideiro tipo “arara organizadora”

Fornecedor: 53.891.005 LETICIA DE ALMEIDA ALEIXO

Valor Total: 1,110.90


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2024NE00130 52/2024 26/01/2024 Aquisição de suporte articulado para monitor. 52.913.760 DIMITRI SILVA DOS SANTOS 1,156.00 Exibir

Contrato: 2024NE00130

Processo: 52/2024

Início: 26/01/2024

Descrição: Aquisição de suporte articulado para monitor.

Fornecedor: 52.913.760 DIMITRI SILVA DOS SANTOS

Valor Total: 1,156.00


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2024NE00128 51/2024 26/01/2024 Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA 1,163.36 Exibir

Contrato: 2024NE00128

Processo: 51/2024

Início: 26/01/2024

Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória

Fornecedor: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA

Valor Total: 1,163.36


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2024NE00303 416/2023 11/03/2024 Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial DOUGLAS DONIZETTI BERNINI 1,210.70 Exibir

Contrato: 2024NE00303

Processo: 416/2023

Início: 11/03/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial

Fornecedor: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI

Valor Total: 1,210.70


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24/2024 411/2023 04/01/2024 Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE DORMIR LTDA 1,383.20 Exibir

Contrato: 24/2024

Processo: 411/2023

Início: 04/01/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024

Fornecedor: CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE DORMIR LTDA

Valor Total: 1,383.20


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2024NE00241 77/2024 23/02/2024 Contratação de inscrição para curso “O Sistema de Controle Interno na Administração Pública“, que será realizado em Ribeirão Preto/SP, no dia 07/03/2024 TCS BRASIL SERVICOS LTDA 1,386.00 Exibir

Contrato: 2024NE00241

Processo: 77/2024

Início: 23/02/2024

Descrição: Contratação de inscrição para curso “O Sistema de Controle Interno na Administração Pública“, que será realizado em Ribeirão Preto/SP, no dia 07/03/2024

Fornecedor: TCS BRASIL SERVICOS LTDA

Valor Total: 1,386.00


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2023NE00079 401/2023 17/01/2024 Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 1,390.80 Exibir

Contrato: 2023NE00079

Processo: 401/2023

Início: 17/01/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024

Fornecedor: RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Valor Total: 1,390.80


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2023NE00077 401/2023 17/01/2024 Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA 1,456.80 Exibir

Contrato: 2023NE00077

Processo: 401/2023

Início: 17/01/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024

Fornecedor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Valor Total: 1,456.80


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19/2024 411/2023 04/01/2024 Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 COMERCIAL K NUNES LTDA 1,457.90 Exibir

Contrato: 19/2024

Processo: 411/2023

Início: 04/01/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024

Fornecedor: COMERCIAL K NUNES LTDA

Valor Total: 1,457.90


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2024NE00192 67/2024 08/02/2024 Aquisição de materiais de escritório RD PAPEIS & EPI LTDA 1,459.80 Exibir

Contrato: 2024NE00192

Processo: 67/2024

Início: 08/02/2024

Descrição: Aquisição de materiais de escritório

Fornecedor: RD PAPEIS & EPI LTDA

Valor Total: 1,459.80


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2023NE01548 416/2023 03/01/2024 Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial DOUGLAS DONIZETTI BERNINI 1,500.00 Exibir

Contrato: 2023NE01548

Processo: 416/2023

Início: 03/01/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial

Fornecedor: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI

Valor Total: 1,500.00


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2024NE00459 112/2024 19/04/2024 Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 1,687.50 Exibir

Contrato: 2024NE00459

Processo: 112/2024

Início: 19/04/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU

Fornecedor: RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Valor Total: 1,687.50


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2024NE00419 124/2024 11/04/2024 Aquisição de utensílios para copa e refeitório. 46.573.418 GUILHERME DA COSTA DAROLT 1,691.00 Exibir

Contrato: 2024NE00419

Processo: 124/2024

Início: 11/04/2024

Descrição: Aquisição de utensílios para copa e refeitório.

Fornecedor: 46.573.418 GUILHERME DA COSTA DAROLT

Valor Total: 1,691.00


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2024NE00280 90/2024 04/03/2024 Manutenção de lente fotográfica Canon EF 24-70mm - troca de diafragma e demais itens relacionados ao problema. WALL ST COMERCIAL LTDA 1,730.00 Exibir

Contrato: 2024NE00280

Processo: 90/2024

Início: 04/03/2024

Descrição: Manutenção de lente fotográfica Canon EF 24-70mm - troca de diafragma e demais itens relacionados ao problema.

Fornecedor: WALL ST COMERCIAL LTDA

Valor Total: 1,730.00


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