Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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2024NE00176 | 49/2024 | 02/02/2024 | Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara. | MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA | 900.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00176 Processo: 49/2024 Início: 02/02/2024 Descrição: Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara. Fornecedor: MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA Valor Total: 900.00 Exibir |
2023NE00078 | 401/2023 | 17/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | ARAUJO LICITACOES LTDA | 903.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00078 Processo: 401/2023 Início: 17/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: ARAUJO LICITACOES LTDA Valor Total: 903.00 Exibir |
2024NE00528 | 147/2024 | 09/05/2024 | Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios. | C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1,000.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00528 Processo: 147/2024 Início: 09/05/2024 Descrição: Troca de pinças, discos, pastilhas e fluído de freios. Fornecedor: C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Total: 1,000.00 Exibir |
15/2024 | 401/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. | 1,068.50 | Exibir |
Contrato: 15/2024 Processo: 401/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. Valor Total: 1,068.50 Exibir |
2024NE00456 | 112/2024 | 19/04/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU | KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 1,075.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00456 Processo: 112/2024 Início: 19/04/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU Fornecedor: KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA Valor Total: 1,075.00 Exibir |
2024NE00300 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 1,110.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00300 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP Valor Total: 1,110.00 Exibir |
2024NE00275 | 85/2024 | 04/03/2024 | Aquisição de um espelho vertical de chão e um cabideiro tipo “arara organizadora” | 53.891.005 LETICIA DE ALMEIDA ALEIXO | 1,110.90 | Exibir |
Contrato: 2024NE00275 Processo: 85/2024 Início: 04/03/2024 Descrição: Aquisição de um espelho vertical de chão e um cabideiro tipo “arara organizadora” Fornecedor: 53.891.005 LETICIA DE ALMEIDA ALEIXO Valor Total: 1,110.90 Exibir |
2024NE00130 | 52/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de suporte articulado para monitor. | 52.913.760 DIMITRI SILVA DOS SANTOS | 1,156.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00130 Processo: 52/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de suporte articulado para monitor. Fornecedor: 52.913.760 DIMITRI SILVA DOS SANTOS Valor Total: 1,156.00 Exibir |
2024NE00128 | 51/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA | 1,163.36 | Exibir |
Contrato: 2024NE00128 Processo: 51/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória Fornecedor: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA Valor Total: 1,163.36 Exibir |
2024NE00303 | 416/2023 | 11/03/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 1,210.70 | Exibir |
Contrato: 2024NE00303 Processo: 416/2023 Início: 11/03/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Fornecedor: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI Valor Total: 1,210.70 Exibir |
24/2024 | 411/2023 | 04/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE DORMIR LTDA | 1,383.20 | Exibir |
Contrato: 24/2024 Processo: 411/2023 Início: 04/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Fornecedor: CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE DORMIR LTDA Valor Total: 1,383.20 Exibir |
2024NE00241 | 77/2024 | 23/02/2024 | Contratação de inscrição para curso “O Sistema de Controle Interno na Administração Pública“, que será realizado em Ribeirão Preto/SP, no dia 07/03/2024 | TCS BRASIL SERVICOS LTDA | 1,386.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00241 Processo: 77/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Contratação de inscrição para curso “O Sistema de Controle Interno na Administração Pública“, que será realizado em Ribeirão Preto/SP, no dia 07/03/2024 Fornecedor: TCS BRASIL SERVICOS LTDA Valor Total: 1,386.00 Exibir |
2023NE00079 | 401/2023 | 17/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 1,390.80 | Exibir |
Contrato: 2023NE00079 Processo: 401/2023 Início: 17/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Valor Total: 1,390.80 Exibir |
2023NE00077 | 401/2023 | 17/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 1,456.80 | Exibir |
Contrato: 2023NE00077 Processo: 401/2023 Início: 17/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA Valor Total: 1,456.80 Exibir |
19/2024 | 411/2023 | 04/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | COMERCIAL K NUNES LTDA | 1,457.90 | Exibir |
Contrato: 19/2024 Processo: 411/2023 Início: 04/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Fornecedor: COMERCIAL K NUNES LTDA Valor Total: 1,457.90 Exibir |
2024NE00192 | 67/2024 | 08/02/2024 | Aquisição de materiais de escritório | RD PAPEIS & EPI LTDA | 1,459.80 | Exibir |
Contrato: 2024NE00192 Processo: 67/2024 Início: 08/02/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: RD PAPEIS & EPI LTDA Valor Total: 1,459.80 Exibir |
2023NE01548 | 416/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 1,500.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01548 Processo: 416/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Fornecedor: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI Valor Total: 1,500.00 Exibir |
2024NE00459 | 112/2024 | 19/04/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU | RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 1,687.50 | Exibir |
Contrato: 2024NE00459 Processo: 112/2024 Início: 19/04/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU Fornecedor: RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Valor Total: 1,687.50 Exibir |
2024NE00419 | 124/2024 | 11/04/2024 | Aquisição de utensílios para copa e refeitório. | 46.573.418 GUILHERME DA COSTA DAROLT | 1,691.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00419 Processo: 124/2024 Início: 11/04/2024 Descrição: Aquisição de utensílios para copa e refeitório. Fornecedor: 46.573.418 GUILHERME DA COSTA DAROLT Valor Total: 1,691.00 Exibir |
2024NE00280 | 90/2024 | 04/03/2024 | Manutenção de lente fotográfica Canon EF 24-70mm - troca de diafragma e demais itens relacionados ao problema. | WALL ST COMERCIAL LTDA | 1,730.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00280 Processo: 90/2024 Início: 04/03/2024 Descrição: Manutenção de lente fotográfica Canon EF 24-70mm - troca de diafragma e demais itens relacionados ao problema. Fornecedor: WALL ST COMERCIAL LTDA Valor Total: 1,730.00 Exibir |
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